Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    Typ:
    Rok:
    Mesiac:
    Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 200024 hygienické potreby 704,42 s DPH 27.03.2020 Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o. Mgr. Sokolíková Nadežda Riaditeľka ZŠ 03.06.2020
    Faktúra 200013 školenie k programu ŠJ 20,00 s DPH 02.03.2020 SOFT-GL s.r.o. Mgr. Sokolíková Nadežda Riaditeľka ZŠ 03.06.2020
    Faktúra 200012 internet 69,28 s DPH 17.02.2020 Slovak telekom a.s., Mgr. Sokolíková Nadežda Riaditeľka ZŠ 03.06.2020
    Faktúra 200011 elektrická energia zš 85,00 s DPH 10.02.2020 V-Elektra Slovakia, a.s. Mgr. Sokolíková Nadežda Riaditeľka ZŠ 03.06.2020
    Faktúra 200010 hovorné telefon 20,83 s DPH 07.02.2020 SWAN,a.s Mgr. Sokolíková Nadežda Riaditeľka ZŠ 03.06.2020
    Faktúra 200009 elektrická energia 186,74 s DPH 07.02.2020 ZSE Energia, a.s. Mgr. Sokolíková Nadežda Riaditeľka ZŠ 03.06.2020
    Faktúra 200008 vedenie účtovníctva 650,00 s DPH 06.02.2020 ATLON, s.r.o. Mgr. Sokolíková Nadežda Riaditeľka ZŠ 03.06.2020
    Faktúra 200007 telefon 29,00 s DPH 06.02.2020 Slovak telekom a.s., Mgr. Sokolíková Nadežda Riaditeľka ZŠ 03.06.2020
    Faktúra 200006 plyn 893,00 s DPH 04.02.2020 SPP, a.s. Mgr. Sokolíková Nadežda Riaditeľka ZŠ 03.06.2020
    Faktúra 200023 internet 60,77 s DPH 20.03.2020 Slovak telekom a.s., Mgr. Sokolíková Nadežda Riaditeľka ZŠ 03.06.2020
    Faktúra 200025 plyn 893,00 s DPH 02.04.2020 SPP, a.s. Mgr. Sokolíková Nadežda Riaditeľka ZŠ 03.06.2020
    Faktúra 200004 stravné lístky 20 ks po 3,90 78,00 s DPH 28.01.2020 Up Slovensko, s.r.o. Mgr. Sokolíková Nadežda Riaditeľka ZŠ 03.06.2020
    Faktúra 138/2020 toner do tlačiarne 134,00 s DPH 12.11.2020 AZ-systém s.r.o. 18.11.2020 18.11.2020
    Faktúra kniha fa ŠJ s DPH 30.09.2020 20.10.2020
    Faktúra kniha fa ŠJ s DPH 31.08.2020 20.10.2020
    Faktúra kniha fa ŠJ s DPH 30.10.2020 25.11.2020
    Faktúra kniha fa ŠJ s DPH 30.11.2020 16.12.2020
    Faktúra fač3 s DPH 13.01.2011
    Faktúra kniha fa ŠJ s DPH 08.09.2020 07.09.2020
    Faktúra kniha fa ŠJ marec2021 s DPH 31.03.2021 13.04.2021
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 101-120/2342
    • Kontakty

    • Prihlásenie